你好,租金可以每月分?jǐn)傋銎渌麡I(yè)務(wù)收入
老師好,我們是生產(chǎn)制造業(yè)。因廠房面積大,就轉(zhuǎn)租一部分給別的公司。租期為1.1日-12.31日。 租金是一年130800含稅,他1.10號已經(jīng)一次給齊了。我給他一次開了租金專票。 1.請問,我收到租金的分錄怎么做? 2.需要把租金收入按月分?jǐn)倖幔?/p>
9月發(fā)生停車場租賃,9月已開兩年租賃的發(fā)票給承租方,收到承租方部分租金,收款做,借銀行93600,貸預(yù)收93600,2年租金開票做借預(yù)收 143600 貸其他業(yè)務(wù)收入131743.11 應(yīng)交增值稅(銷項)11856.89;這樣做可以嗎?
老師,我們從房東手里租過來一層樓,然后其中一部分轉(zhuǎn)租給第三方,請問我們轉(zhuǎn)租的分錄如何處理,收入和支出分別如何做分錄?另外有必要把租斤分錄出來嘛?必須所有的房租我們一次性記賬了,然后轉(zhuǎn)租的收入只做其他業(yè)務(wù)收入,交的稅費(fèi)做其他業(yè)務(wù)支出,但是轉(zhuǎn)租的租金不做成本,一次把所有租金做了成本了,轉(zhuǎn)租的部分不要做其他業(yè)務(wù)成本,可以嗎?
你好,老師!辦公大樓出租,承租方一次交一年的房租,租金已全額開發(fā)票,租金可以每月分?jǐn)傋銎渌麡I(yè)務(wù)收入嗎
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 2個月房租金額
大酒店開發(fā)票 項目名稱能是 餐飲服務(wù)*場地費(fèi) 嘛
老師,我們公司有一些零碎的東西經(jīng)常在網(wǎng)上采購,包括一些生產(chǎn)用的配件。請問老師,網(wǎng)上采購只能開普票嗎?
一般納稅制造行業(yè)企業(yè),安裝光伏發(fā)電設(shè)備自產(chǎn)自用,多出的電賣給電力公司應(yīng)該怎么做賬,
郭老師,注冊公司,選名字都有什么地方可以參考嗎,有哪些要注意的
老師,請問村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收款,收款日與銀行交易日期不一致,可以嗎
你好,核定的金額在哪里查詢
請問老師,個人負(fù)擔(dān)社保部分如何賬務(wù)處理嗎?
老師,可以現(xiàn)在中途換新帳套軟件嗎?
還了股東100萬現(xiàn)金,股東需要給我打個收條嗎?收條怎么寫?
老師,我公司開的小規(guī)模,由于還沒有收入成本費(fèi)用產(chǎn)生,現(xiàn)在要更改法人,稅局那邊要提供報表,是不是直接提供0數(shù)據(jù)的報表就好了,像圖片這種對嗎?