同學, 你好,這個需要計算。
(2)該企業(yè)當期實際可抵扣的增值稅進項稅額;(3)該企業(yè)當期的增值稅銷項稅額;(4)該企業(yè)出租廣告位應納的增值稅;(5)該企業(yè)當期應納的增值稅合計數(shù)。
1.計算企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅 2.計算企業(yè)進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅 3.計算企業(yè)當月進項稅額 4.計算企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出金額 5.計算企業(yè)當月銷項稅額 6.計算企業(yè)當月應納增值稅 7.計算企業(yè)當月應納消費稅 8.計算企業(yè)應納城市維護建設稅 需要計算過程
要求:(1)計算該企業(yè)當期進項稅額(2)計算該企業(yè)當期銷項稅額(3)計算該企業(yè)當期進項稅額轉(zhuǎn)出(4)計算該企業(yè)當期應納增值稅稅額
(1)計算當期的銷項稅額(2)計算當期可抵扣的進項稅額(3)計算當期應納的增值稅額
(1)該企業(yè)當月銷項稅額為( )萬 元。 (2)該企業(yè)業(yè)務(4)可抵扣的進項稅額為( )萬元。 (3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出( )萬元。 (4)該企業(yè)當月應繳納增值稅( )萬元。
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?