以前沒結轉的成本,不可以22年補結,只能在21年稅前扣除
用于生產產品 攤銷要借:制造費用 這個制造費用要結轉到完工產品成本里 然后出售之后確認收入結轉成本 結轉的主營業務成本 就包含無形資產攤銷的那部分? 所以沒出售就不影響營業利潤 還在制造費用或產品成本里呢
老師,這個月沒有銷售,但是制造費用里產生了一些費用,所以我沒有結轉成本,那我是否要把制造費用里的數額結轉到生成成本,在結轉到庫存商品中呢,就不結轉銷售成本,這樣對不對
我公司給別的提供材料,然后別的公司幫忙印刷,這原材料結轉成本是不是結轉生產成本,直接結轉銷售成本,不用結轉到產成品,要是多結轉了一步產成品可以嗎,以前都是經過產成品結轉銷售,不想改
以前年度入庫的原材料,出庫后以前會計沒有結轉到成本,都在產成品上邊掛著,現在有一筆70萬的印刷收入,消耗庫存不大,可以銷以前的產成品嗎,想消50萬的,寫出庫單放在收入票后邊可以嗎
以前年度入庫的原材料,出庫后以前會計沒有結轉到成本,都在產成品上邊掛著,現在有一筆70萬的印刷收入,消耗庫存不大,可以銷以前的產成品嗎,想消50萬的,寫出庫單放在收入票后邊可以嗎
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
13-21年的,現在有一筆收入不能消耗一下以前的嗎,那掛著的數怎么辦,170多萬
只有硬交增值稅了,所得稅你得先重新匯算上年的匯算清繳
現在不是怕交增值稅,是想把賬上的產成品消掉,有什么辦法
從13年就開始出庫了沒有結轉到成本,都在產成品上掛著
想銷賬,也得重做以前年度的匯算清繳,
不能這樣結轉是吧,或者做到以前年度損益,不改年報可以嗎,
不想做匯算,就做以前年度損益
那直接做一筆以前年度損益,然后借以前年度損益,貸產成品,50萬,做到未分配利潤,不改以前年度的賬可以是嗎,寫個說明,13年開始,實在沒辦法改以前年度年報
可以的,就那樣處理了
除了這樣和改賬沒別的辦法了是不
是的,只有那樣做了,沒別的
好的,謝謝老師,那不能在現在這筆收入結轉以前成本這個違反了什么規則,老板想直接做成本
權責發生制的呀,以前的成本只能在以前年度扣除
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復