你好,學(xué)員,是的,你寫的對(duì)的
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營(yíng)業(yè)外收入915元,營(yíng)業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤(rùn) 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 4058 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營(yíng)業(yè)外支出 100 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個(gè)對(duì)嗎
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營(yíng)業(yè)外收入915元,營(yíng)業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤(rùn) 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 4058 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營(yíng)業(yè)外支出 100 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個(gè)對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)收入是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),成本結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:銷售費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,去年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)70元,現(xiàn)在怎么處理?做分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)70 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 70是否正確
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)在借方還是貸方
老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個(gè)供電室就是變壓器完工通電了,就應(yīng)該轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)方發(fā)票還沒有開完,我是不是應(yīng)該收到發(fā)票之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呀
老師這個(gè)入賬價(jià)值應(yīng)該怎么算
汽車維修行業(yè),開票把工時(shí)費(fèi)和換的配件合并開票維修費(fèi),那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),我的配件成本怎么來確認(rèn)呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營(yíng)銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業(yè)務(wù)是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發(fā)票嗎?
一般納稅人個(gè)體戶(個(gè)人獨(dú)資企業(yè))的費(fèi)用少收入號(hào),個(gè)稅高怎么籌劃個(gè)稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進(jìn)商品50萬,再以原價(jià)50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風(fēng)險(xiǎn)
我們小規(guī)模納稅人公司和一個(gè)一般納稅人公司長(zhǎng)期合作,2024年我公司支出給對(duì)方公司各種費(fèi)用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對(duì)方公司一個(gè)100w項(xiàng)目并取得發(fā)票。支付的費(fèi)用又是匯款時(shí)對(duì)方公司要求打到他們公司好多員工的個(gè)人賬戶,比如勞務(wù)費(fèi)工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因?yàn)閱为?dú)勞務(wù)費(fèi)工資都幾萬的就沒申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨(dú)的發(fā)票,因?yàn)閷?shí)際為打給對(duì)方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對(duì)方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對(duì)方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),股東已實(shí)繳納的實(shí)收資本需要繳納個(gè)人所得稅碼
老師,我在快賬上錄完憑證也結(jié)轉(zhuǎn)了,我要從哪里看自己有沒有錯(cuò)誤
不是本年利潤(rùn)嗎?
直接未分配也可以的,一般是本年利潤(rùn)的
如果未分配利潤(rùn),財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要登記在未分配利潤(rùn)欄,如果是本年利潤(rùn)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是登記在本年利潤(rùn)欄?
是的,你說的很對(duì)的的
謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利
老師,營(yíng)業(yè)外收支也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎?
老師,營(yíng)業(yè)外收支也要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎? 是的
老師,還有個(gè)問題,就是我期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),利潤(rùn)表是不是填0?
不是的,利潤(rùn)表是區(qū)間發(fā)生數(shù)據(jù)的
老師我明白了
好的,祝你工作順利