首先開紅字申請,然后開負數發票,相當于把之前的那個沖紅,然后再重新開。
客戶發生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發票,但在打印的時候這張發票的票面被打錯了,打成了其他票,然后我就在系統直接作廢了這張紅字發票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現在是重開信息表然后沖紅嗎?
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發票,客戶退貨退款,但發票在我這忘了作廢,本月開具紅字發票時候發現對方抵扣了。然后他們那邊系統開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師,上個月開了紅字信息表,對方沒給開具負票,這個月對方發現紅字信息表錯誤,需要重新開,我這邊應該怎么辦?
我這邊是購買方,上月認證了一張發票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發票,請發分錄怎么做這個紅字?上月是借進項549.51借庫存商品4226.97待應付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
你好,我想問一下,上個月有張發票給對方開錯忘記作廢了,那我這個月應該是自己開紅字信息表,然后開紅字發票,還是應該怎么弄
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
就是我是銷售方,我直接開紅字信息表,然后再自己開個紅字發票就行吧
對的對的,就是這樣處理。
和購買方沒有什么關系吧
你是普通發票還是專用發票?
專用發票
那專用發票的話,這個票就對方他不能退給你紅字申請需要有對方開,而不是你自己開。
這個票我自己拿的呢,是我自己忘記在系統里作廢了
就是票據你有沒有給對方,如果說對方已經收到票據,他不能把票據退給你,就讓他開工資申請,如果說票據還在你自己手里,你自己開就行了。
票據還在我手里
紅字信息表我按照銷售方自己已經開出來了,下一步該怎么弄
開出來之后,你看反饋成功沒有。成功之后,你就可以開負數發票了。