加計扣除 費用化部分(100+100)×75% 資本化300÷攤銷年限×75%
某公司自行研究開發(fā)-項技術(shù), 發(fā)生研發(fā)支出合計2000000元其中:研究階段支出600000元,開發(fā)階段支出1400000元開發(fā)階段費用化支出300000元資本化支出500000元,難以區(qū)分費用化與資本化的支出為600000元2x20年1月1日,這項技術(shù)開發(fā)成功,可使用十年,預(yù)計無殘值。 要求:計算費用化支出和資本化支出的金額,并編制會計分錄。 計算2x20年度攤銷額,編制會計分錄。
茂華公司本年度發(fā)生研究開發(fā)支出2000萬元,其中研究階段支出400萬元,開發(fā)階段符合資本化條件前的支出600萬元,符合資本化條件后到預(yù)定可使用狀態(tài)用途前發(fā)生1000萬元。直線法攤銷,按10年攤銷。假設(shè)本年末達到預(yù)定可使用狀態(tài),當年是否攤銷?當年可以從稅前扣除的金額?以后年度可以扣除的金額?
甲公司當期發(fā)生研究開發(fā)支出計500萬元,其中研究階段支出100萬元,開發(fā) 階段符合資本化條件前發(fā)生的支出為100萬元,符合資本化條件后發(fā)生的支出 為300萬元。稅法規(guī)定該公司的研究開發(fā)支出可按150%加計扣除。假定開發(fā) 形成的無形資產(chǎn)在當期期末已達到預(yù)定用途。則產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異為多少 萬元? 老師,麻煩解答一下
公司當年研究階段研發(fā)支出100萬,開發(fā)階段研發(fā)支出400萬,其中費用化100萬,資本化300萬,公司當年研發(fā)加計扣除的金額是多少?這個題 資本化和費用化是多少?以及加計扣除金額?
你好..是研究階段費用化支出...研究成功..資本化支出.... 問題1??那如果8在研究階段..在費用化支出有10萬..現(xiàn)在到月底還沒研究成功..轉(zhuǎn)到.管理費用10 9月研究成功..的費用記在資本化支出 那把8月份的費用化支出還轉(zhuǎn)到資本化支出嗎. 問題2??...現(xiàn)在還有研發(fā)支出企業(yè)所得稅加計扣除這個項目嗎
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業(yè)所得稅?
酒店行業(yè)房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業(yè),現(xiàn)在拖拉機個人司機給公司開個人代開發(fā)票,可以按一下編碼開嗎
老師,要調(diào)資產(chǎn)負債率調(diào)小,資產(chǎn)負債表需要怎么調(diào)整
這樣沖紅發(fā)票需不需要匯算清繳做納稅調(diào)整呢?
老師您好,a是個自然人,他投資b公司占80%的股份,a也是b公司的法人。b公司又投資了c公司,占比80%,a也是是c公司的法人。c公司的另一個股東想把手里另外20%股權(quán)都給a這個自然人,這樣可以嗎?
老師去年年底我用累計利潤總額金額計提了所得稅,但是不用交稅,9月也是年利潤總額交的稅,這樣12月底就不用交稅了,我怎么處理計提的所得稅,也轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了損益,我也匯算清繳了,
老師,請問哈爾濱哪個區(qū)的自貿(mào)區(qū)稅收政策比較多,我企業(yè)是進出口企業(yè)
老師,個稅退還手續(xù)費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現(xiàn)在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
75%適用于什么樣的企業(yè)類型?科技型和制造業(yè)不是加計100%嗎?
100%是今年才出現(xiàn)的一個新政策,這個的話通常在做題的時候題目會告訴你按哪個。
這是面試題 開放的 如果不是科技型也不是制造業(yè) 研發(fā)費用還能加計扣除嗎?
也是可以的,現(xiàn)在就是說所有企業(yè)只要你自行研發(fā)都是可以的,嗯,一般是75%,如果說你滿足某些特定條件可以享受100%。
老師您看下沿用剛才的問題 我這么寫對嗎?
你暫時沒問題可以的。
看到我圖片上解答的數(shù)據(jù)了嗎?對嗎?
沒問題,數(shù)據(jù)也是對的。
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快。