您好,這個(gè)是可以的啊,可以
4月份出口貨物。6月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但兩個(gè)月內(nèi)暫時(shí)不能進(jìn)行申報(bào)退稅,這種情況下7月份可以進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證勾選嗎
老師,6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人,6月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票能抵扣嗎?
公司5月份設(shè)立是小規(guī)模納稅人,6月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)的是13%的稅率,中間一直都未對(duì)外開(kāi)過(guò)銷項(xiàng)發(fā)票,8月份升級(jí)成為一般納稅人,對(duì)外開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票13%的稅率,那之前6月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能正常抵扣嗎
出口企業(yè), 6月份是小規(guī)模, 6月底出口貨物,7月份升為一般納稅人, 銷售發(fā)票8月份開(kāi)的, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7-8月份開(kāi)的, 請(qǐng)問(wèn)能否申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅?
出口企業(yè)六月份是小規(guī)模,六月底出口貨物,七月份升為一般納稅人,銷售發(fā)票八月份開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7到8月份開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)能否申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
老師, 現(xiàn)在我們稅局不給退進(jìn)項(xiàng)稅. 不知道如何處理. 都已經(jīng)開(kāi)好這些進(jìn)項(xiàng)票了.
他有沒(méi)有說(shuō)什么原因啊