你好。這個是你單位的業務嗎?
老師您好!我們公司去年購買一批商品,對方開具專票,當時已認證并勾選,然后現在發現這張專票開具有誤,請問要怎樣處理呢? 是不是,要填紅字發票信息表呀? 這個信息表要去哪里填呢,是電子稅務上嗎?還是在開票系統軟件那里填寫呢?
老師,有個事需要請教一下,我是購買方,我于2020.4.29日收到的銷貨方開給我的發票,我于當年年底已經認證了,但是因為2020年我們家享受增值稅減免,所以這張發票我在12月份又做進項稅轉出處理了,現在這個發票需要紅字沖銷,如果我提供給銷貨方紅字信息表的話,我當月就會從我的銷項里沖賬這個發票的稅額,那我不是重復沖銷了嗎。請問我該如何處理
老師,請問勾選認證平臺一直有一張2021年7月份發票不能勾選,現在告訴已經丟失,是維修費,開票方又不提供復印件,這張發票應該怎樣處理合適呢
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費用-差旅費255.16,應交稅費-進項稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業務員出差回來報銷的時候我做的分錄,當時他提供的通行費發票是需要計提進項稅的,但是有重復的發票,我當時沒發現,已經做了憑證入賬了,后來會計勾選進項稅發票的時候發現了這個當中有重復發票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進項稅少了7.84,現在九月的話,業務員重新提供了新的發票7.84,我現在應該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
老師,取得的進項票,進項稅我全部都計入了應交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉進項稅的分錄。今天發現我記賬軟件上的待認證進項稅和系統里實際待勾選的發票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導致系統和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調整呢?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
是本單位的業務
你好,那你選擇不抵扣,勾選直接加稅合計做賬,但是沒法抵扣的,因為沒有發票。
老師,對匯算清繳有影響嗎?
你好,需要調增的匯算清繳不允許抵扣所得稅。
老師,不認證可以嗎
可以的,可以這么做。
老師,這幾張發票在勾選平臺上一直不勾選認證,不做賬可以嗎
選擇不抵扣勾選這個選項,在上面有這個選項的。
如果你不選擇的話,這個發票一直在你的平臺里面。
稅務上會有影響嗎
你好,沒有影響的,你也沒有抵扣。
現在沒有滯留票的說法了吧
對的,是的,沒有質疑說的。
對的,是的,沒有這一說的。
嗯嗯,明白了,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。