你好,都可以的,這兩個(gè)方法都可以啊。
請(qǐng)問(wèn)這句差額扣除部分,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬(wàn),其中90萬(wàn)工資,10萬(wàn)服務(wù)費(fèi)。開(kāi)票選擇差額的。怎么開(kāi)票呢?
差額征稅開(kāi)票,比如某公司收入5萬(wàn)發(fā)工資3萬(wàn),按照5萬(wàn)全額開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,在開(kāi)一張5萬(wàn)的差額發(fā)票,應(yīng)該是直接開(kāi)差額發(fā)票就可以了吧,為什么還要5萬(wàn)開(kāi)一張專用發(fā)票,
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是一般納稅人,簡(jiǎn)易征收,給甲方全額開(kāi)100萬(wàn)專票,分包給我們開(kāi)80萬(wàn)普票,我異地預(yù)交稅款(100-80)/1.03*0.03=0.58萬(wàn),增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬(wàn),這2.33萬(wàn)我做賬時(shí)憑證后面附什么單據(jù)?
老師,勞務(wù)派遣公司,總收入100萬(wàn),差額部分80萬(wàn),20萬(wàn)我開(kāi)專票,小規(guī)模的,兩張發(fā)票稅率和稅費(fèi)分別是多少?
勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅,具體怎么開(kāi)票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬(wàn)元,本公司支付工資80萬(wàn)元,那么差額是20萬(wàn)元,差部分按20萬(wàn)÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬(wàn)是開(kāi)專票嗎?剩下的80萬(wàn)是開(kāi)普通發(fā)票還是開(kāi)收據(jù)?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
老師不好意思,打錯(cuò)了,是小規(guī)模
你好,小規(guī)模的也可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。