借其他貨幣資金第三方收款 貸主營業務收入 應交稅費 借銀行存款、 財務費用、手續費 貸其他貨幣資金第三方收款
老師:公司目前用公戶銀行二維碼,公戶銀行賬戶還有現金收款,7.1--7.31二維收款60185元,手續費228.7 二維碼(其他貨幣資金)本月實際到銀行賬戶58711.07-----本月末到賬1245.23(一般都是當日收款次日到賬) 這個二維碼收入怎么確認? 未到賬的做預收款嗎?做完預收款下個月怎么轉? 麻煩老師給分析一下,給個分錄!
老師請我們公司收款都是用微信上的二維碼收款,一個款都是直接進入公司賬戶上的,但是這個二維碼收款是先入微信財付通賬戶,到了第二天才會把轉自動轉入基本戶上,例如5號客戶支付1000元,6號財付通扣下手續費5.4元才轉入公司基本戶上1000-5.4=994.6元,請問這個分錄該怎么做呢?
老師,我有一家企業是用農行自己推出來二維碼收款,完事第二天扣完手續費后到賬公司銀行賬戶,這個會計分錄怎么做???尤其二級明細用什么啊
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉過來產生了一筆手續費(手續費是直接從轉賬金額里面扣了)。比如客戶轉了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業分攤費用,剩余收入也轉給各個企業,收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續費,有合同協議,我們大額的費用發票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發票直接開各個企業的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業)貸:其他應收款,(由于發票直接開給所屬企業,我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發票給所屬企業啊
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,FA以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
謝謝老師,掃碼收款流水太多了,太厚了,是不是就不用做入憑證里面啊,應該附件保存嗎,該怎么弄啊
可以單獨保存的。但是以后查憑證的時候,你需要拿出來。
那老師附件應該怎么保存???怎么在憑證里面標注好啊
你好,你按月裝訂 然后在后面或者是右上角備注好了記賬憑證號碼。