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(3)某食品廠為增值稅小規模納稅人,2019年6月發生以下經濟業務。①外購原材料20000元,取得增值稅專用發票。②購進一批模具,取得的增值稅普通發票注明金額4000元。③當月銷售一批糕點取得含增值稅收入25750元,錢已收到。④以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發出,開具了增值稅普通發票,取得不含增值稅收入60000元,截至當月底收到50000元貨款。要求:計算當月該食品廠應納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內旅游收入80萬元(含稅,下同),替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門票、餐費等共計58萬元;組織境外旅游收入110萬元,付給境外接團企業70萬元費用;承接境外旅游團人境旅游,該境外旅游團共收費40萬元,本旅行社取得接團收入27萬元,其中含代付門票等費用13萬元。要求:計算該旅行社7月應繳納的增值稅稅額。

2022-09-01 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-02 08:35

你好同學 計算當月該食品廠應納增值稅稅額=(25750/1.03%2B60000)*0.03 該旅行社7月應繳納的增值稅稅額=(80-58%2B110-70%2B40%2B27-13)/1.06*0.06

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你好同學 計算當月該食品廠應納增值稅稅額=(25750/1.03%2B60000)*0.03 該旅行社7月應繳納的增值稅稅額=(80-58%2B110-70%2B40%2B27-13)/1.06*0.06
2022-09-02
算該旅行社7月應繳納的增值稅稅額=(80-58)*6%%2B(110-70)*6%%2B(27-13)*6%=4.56
2022-09-01
你好,你這里增值稅(80-58)÷1.05×5% 后面出口境外旅行可以免稅 如果不享受就繳納(110-70+40+27-13)÷1.05×5%
2021-11-07
你好 旅行社用差額計稅 (80-58%2B110-70%2B40-13)/1.06*0.06=5.03773584906
2021-03-25
同學你好 計算該旅行社6月應納增值稅額。——(4000-2-1-3-0.9-1.8)/(1加3%)*3%
2022-04-08
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