同學(xué)你好 這個(gè)紅沖了開(kāi)正確的就可以了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司現(xiàn)在要用新公司開(kāi)票,,但是舊的以前開(kāi)的是紙制品這一稅收分類編碼,貨物名稱是標(biāo)簽。標(biāo)簽在稅收分類編碼的查詢網(wǎng)站查詢是屬于紙制品的,現(xiàn)在新的所屬行業(yè)跟舊的都有一個(gè)相同是:印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)。現(xiàn)在的情況是,生產(chǎn)的產(chǎn)品不變,但是所屬行業(yè)不同,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)票我應(yīng)該怎么開(kāi)哦?產(chǎn)品名稱肯定是不能變的,如果稅收分類編碼是塑料制品的話。我的貨物名稱還可以開(kāi)標(biāo)簽嗎?老板說(shuō)要用新公司開(kāi)票,舊的不開(kāi)了
老師 開(kāi)票對(duì)方需要我們開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*授權(quán)費(fèi) 第一次自己開(kāi)票 請(qǐng)問(wèn)按照稅收分類編碼開(kāi)出來(lái)以后發(fā)票上就會(huì)顯示現(xiàn)代服務(wù)*授權(quán)費(fèi)么 我想開(kāi)出來(lái)就是像圖片中那樣*現(xiàn)代服務(wù)*后面授權(quán)費(fèi)這樣顯示 以前是稅務(wù)局代開(kāi) 不顯示大類 顯示的是細(xì)類
到勞務(wù)的的電子專票,是三個(gè)點(diǎn)的,增值稅發(fā)票平臺(tái)上提示:發(fā)票商品中稅率與最新版《商品和服務(wù)稅收分類編碼》不一致,請(qǐng)核實(shí)是否屬補(bǔ)開(kāi)以前稅率發(fā)票,或稅率選擇錯(cuò)誤。如果稅率選擇錯(cuò)誤,請(qǐng)聯(lián)系銷方糾正;如果稅率選擇正確,請(qǐng)忽略。這個(gè)要緊嗎
你好老師。我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,稅務(wù)分類碼大類沒(méi)有錯(cuò),小類分錯(cuò)了,同樣的商品前面稅務(wù)分類碼小類不一樣,要緊不?之前開(kāi)票的稅收分類碼是正確的,后來(lái)?yè)Q了開(kāi)票軟件后,稅收分類碼的小類被弄錯(cuò)了,現(xiàn)在人家因商品的問(wèn)題要退貨開(kāi)紅字發(fā)票要稅收分類碼,才發(fā)現(xiàn)后面的稅收分類碼弄錯(cuò)了,
#提問(wèn)#老師好!我開(kāi)票給客戶,大類對(duì)了(皮革毛皮制品)小類錯(cuò)的挺離譜的,正確的是:加工填充用羽絨,我開(kāi)出去居然是半成品革,所以知道正確的后嚇?biāo)懒耍裉旄倪^(guò)來(lái)了,打了稅務(wù)電話,應(yīng)該是我沒(méi)表達(dá)清楚,沒(méi)得到啥有用信息,1月截止到今年10月開(kāi)了365萬(wàn)7978元,庫(kù)存發(fā)票還有200多萬(wàn),今天稅收分類編碼才改過(guò)來(lái)
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
之前有好多的,是去年的開(kāi)票的,不紅沖要緊不,稅務(wù)那里會(huì)不會(huì)查
同學(xué)你好 這個(gè)得紅沖錯(cuò)誤的才行
不紅沖會(huì)怎樣,人家都認(rèn)證過(guò)了,小類錯(cuò)了查的也很嚴(yán)嗎
那這個(gè)得看你們當(dāng)?shù)囟惥至伺?不好說(shuō)