就是零的,負(fù)號(hào)就是后面計(jì)算的是負(fù)數(shù),最終取數(shù)是零的
老師請(qǐng)問我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專管員發(fā)的信息,有點(diǎn)不明白什么意思,專管員發(fā)的內(nèi)容,在次月申報(bào)繳納城建稅及附加時(shí),應(yīng)扣除留抵退稅稅額,上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報(bào)城建稅及附加的,請(qǐng)大家認(rèn)真核對(duì),并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請(qǐng)大家在此群如實(shí)回復(fù),要寫明回復(fù)結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加"。
=IF(C33<>"",-ROUND(PMT($B$24/12,$B$25,$B$23,0,0),2),"") 老師,請(qǐng)問這個(gè)函數(shù)里面C33<>"",是什么意思呀,ROUND后面為啥要加個(gè)負(fù)號(hào)呢
老師,請(qǐng)問這個(gè)圖片里面C33<>""是什么意思,-ROUND前面為啥要加負(fù)號(hào)呢
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來的貨價(jià)款總額是9萬,這個(gè)9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫存跟總部的出庫單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
老師,請(qǐng)問如果薪資15000元,然后公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分一半的社保,個(gè)人部分是500元,請(qǐng)問稅前工資是多少?請(qǐng)列公式和結(jié)果
收到錢做無票收入,后期補(bǔ)票分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個(gè)人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個(gè)稅更正申報(bào)去年11月的兩個(gè)員工工資,他們工資更改為0,更正時(shí)是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒有調(diào)增完,因?yàn)闀?huì)計(jì)折舊還沒有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實(shí)際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現(xiàn)在要核算成本,我把實(shí)質(zhì)庫存數(shù)量盤點(diǎn)出來了,就是說5月的期初就是盤點(diǎn)數(shù)量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務(wù)籌資不能形成企業(yè)穩(wěn)定的資本基礎(chǔ)?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點(diǎn)
老師,社保的繳費(fèi)是以本人的工資為標(biāo)準(zhǔn),還是以當(dāng)?shù)氐钠骄べY為標(biāo)準(zhǔn)?