你好,八月份開的發(fā)票顯示對(duì)方已經(jīng)抵扣了。
老師6月份開的發(fā)票錯(cuò)了,請(qǐng)問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對(duì)方的錯(cuò)的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對(duì)方哪一聯(lián),對(duì)方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
我們上個(gè)月給對(duì)方的開票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請(qǐng)表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師 您好 我想請(qǐng)問下7月份給客戶開的增值稅專用發(fā)票 客戶說不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來了 但沒有上傳 這時(shí)客戶又說這張票又不退回來了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
請(qǐng)問6月份給客戶開的增值稅發(fā)票開戶行名稱寫錯(cuò),7月份做了紅沖重開了,8月份發(fā)現(xiàn)還是開錯(cuò)了,又做紅字重開時(shí)紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫錯(cuò)了客戶能抵扣嗎,發(fā)票查詢顯示發(fā)票正常
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
我們填報(bào)匯算清繳報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時(shí)當(dāng)月會(huì)做計(jì)提,次月發(fā)放后做沖減,每月計(jì)提沖減,滾動(dòng)一年,發(fā)現(xiàn)只剩下24年年初和年末兩個(gè)數(shù)據(jù)無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計(jì)提工資(金額較大),24年年末計(jì)提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進(jìn)行了裁員,計(jì)提差大概是100多萬(wàn),而工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)的2%繳納的,計(jì)提差導(dǎo)致我們的實(shí)際工資調(diào)小了,現(xiàn)在我們要多交稅了。請(qǐng)問老師這個(gè)有什么方法可以解決嗎?
老師,運(yùn)輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點(diǎn)錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設(shè)一個(gè)臨時(shí)戶,走賬,是只能存,轉(zhuǎn)賬,不能取嗎
我公司承攬一項(xiàng)技術(shù)安裝服務(wù)工程,里面有進(jìn)的一些硬件設(shè)備,但是甲方只讓我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以把這些硬件作為固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊嗎?
機(jī)動(dòng)車發(fā)票為啥在電子稅務(wù)局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發(fā)票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補(bǔ)繳1.4萬(wàn)元,請(qǐng)問當(dāng)年所得稅需要調(diào)整嗎
請(qǐng)問老師,我在報(bào)匯算清繳基本信息填寫股東信息的時(shí)候,下面沒有自動(dòng)帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個(gè)納稅人信息查詢,我點(diǎn)投資方信息,里面啥也沒有,這個(gè)怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費(fèi)、代訂住宿費(fèi)、代訂機(jī)票、航空保險(xiǎn),這些發(fā)票入什么費(fèi)用?出國(guó)參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?