你好,這個是差額交稅的,3200減2976這個余額除以1.05乘以5%就等于稅額。
某安保公司,安保費用21000(18240安保人員費用+2760服務) 差額征稅,差額開票,是一開張發票,稅率5%。開一張的我知道,包括備注欄自動生成差額征稅18240(含稅),扣除額填寫18240(含稅),價稅合計21000,稅款131.43。 可以選擇差額征稅,全額開票,是開兩張發票嗎?如何可以開,又是如何開具?
老師,今天我公司收到了保安公司給開的發票,內容是保安服務費,對方給開的稅率是打了星號的,而且我算了一下,稅率還不到一個點,備注上寫了差額征稅,有金額,這是什么意思呀
老師 差額征稅可以開專票嗎?我收到一張保安服務發票,稅率是省略號 這張票開的正確嗎?
老師,請教一下,我們公司和一個保安公司簽訂合同,由對方為我們公司提供保安人員,我們定期支付費用。現在對方開具過來的發票,有專票和普票。專票開的是服務費,普票開的是保安工資。普票上面,稅率是三個*號,稅額為0,備注欄顯示差額征稅。 發票這樣有沒有什么問題呀?我看網上其他差額征稅的發票,都是有稅額的。
收到一張保安公司開來的發票,我公司用了保安公司一個保安,對方開的保安服務費,稅率那里是星號,發票金額是3189.33 稅額10.67,發票總額3200.在備注寫的差額征稅 :2976 這個發票看不懂
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
差額交稅是什么意思
收入減去成本,按這個來交增值稅的。
保安服務稅率不得是6嗎
保安公司給我們公司提供安全保護服務,對方差額開票適用的稅率是多少? 【答案】 參考《財政部 國家稅務總局關于進一步明確全面推開營改增試點有關再保險 不動產租賃和非學歷教育等政策的通知》(財稅〔2016〕68號)規定,納稅人提供安全保護服務,比照勞務派遣服務政策執行。 參考《財政部 國家稅務總局關于進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》(財稅〔2016〕47號)規定,一般納稅人和小規模納稅人,提供勞務派遣服務都可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅
差額交稅的是5%的,如果是一般計稅的,選擇百分之。
如果是一般計稅的選擇6%。
這個10.67的進項稅我能抵扣嗎
你好 專票的可以抵扣的。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快