房開企業計算增值稅的時候才可以收入(含稅)要減去土地的錢
老師,我想問下二題中計算增值稅時要減去取得土地使用稅支付的價款,而三題中計算增值稅時為什么不減而是直接42000/1+5%*5%?
老師,在計算土地增值稅,什么時候計算收入(含稅)要減去土地的錢呢,就像昨天那道題,我之前一直做的題目都是直接除以1.09就是不含稅了。為什么有的題目減去增值稅的時候就要扣除土地的錢
老師 房產開發企業銷售自行開發的房地產一般計稅方法,可以扣除土地價款,不能扣除契稅等稅費 但是契稅不是就包含在土地價款內嗎 如果題目說了契稅,意思是還要扣除契稅嗎?這道題為什么相關稅費又可以扣呢
老師是這樣的,想咨詢你一個問題,就是,嗯,我從來沒有做過房地產,然后這個房地產工作呢,這家公司的房地產已經其實業務量很少,它就接近尾聲了,主要的工作就是土地增值稅的清算,目前。目前的業務就是一個租金的收入,和一個那個車庫的收入,但是老板為了規避不想繳稅嘛,就做了兩本,在前面那會計也沒有交接就直接走了,然后那個車庫的收入。他有一部分是拿去抵債的,就是相當于別人轉給你之后,你要你要有一半的收入要轉走,然后這個賬我怎么做呢,就是直接像這種收入是直接做到內賬里面嗎?還有那個像像他這種房地產,然后要計劃繳稅,每年要繳多少稅,這個怎么計劃呢?因為毫無頭緒,那前面的賬我都看著頭疼。
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?