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老師,我有一張21年12月開的發票,當時是開錯了,也沒有做賬,沒有作廢,沒有紅沖,現在應該怎么做呢

2022-08-17 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-17 10:41

你好,現在可以開負數發票,把原來的分錄也要補上。

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快賬用戶4431 追問 2022-08-17 10:42

老師,是不是我在8月紅沖,然后在做一張憑證

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:46

是的,就是這樣處理的。

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快賬用戶4431 追問 2022-08-17 11:05

老師具體分錄是不是就是這個發票的藍字做一張憑證,然后在做一張紅字憑證

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:10

您好,是的,是這樣做的。

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你好,現在可以開負數發票,把原來的分錄也要補上。
2022-08-17
您好,要做賬的,雖然錯了,當月沒作廢就要做賬報稅
2021-09-30
你好,沒有入賬,那你之前扣稅的金額怎么來的?
2024-04-25
首先,對于沖紅發票未入賬的情況,需要進行沖紅發票的賬務處理。具體分錄如下: 借:原材料(或相應的成本或費用科目,根據實際業務確定) 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)(紅字)(表示沖減原來錯誤計入的進項稅額) 貸:應付賬款(或其他應付款科目,根據原發票的對方單位確定) 這里用紅字沖減原來的進項稅額,是因為原始發票的進項稅額已經被國稅系統扣除,現在沖紅是為了糾正這一錯誤。 對于更正后的藍字發票,按照正常的記賬方式記錄即可。 處理由于國稅系統已經根據原發票扣稅的情況。由于原發票并未入賬,但稅款已經扣除,需要在賬面上體現這一稅款支出。因此,可以新增一筆分錄來記錄這一稅款支出: 借:稅金及附加(或相應的稅款支出科目) 貸:銀行存款(或現金科目,根據實際支付方式確定) 最后,完成沖紅發票的操作。在開票系統中進行沖紅操作,并打印出沖紅發票。沖紅發票的票面金額應為負數,用于抵消原發票的金額。
2024-04-28
借應收賬款 貸利潤分配 應交稅費 然后做相反的分錄
2021-03-17
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