你好,對做到管理費用工資里面就。
1. 企業計提年中獎是不是和發放工資一樣做分錄借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 發放的時候借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:庫存現金/銀行存款, 2. 這個年終獎的時候在匯算清繳的時候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師有關年終獎的計提的分錄,是不是可以直接計入到管理費用_工資啊?在貸應付職工薪酬_工資,或者直接做一個管理費用_年終獎,在貸:應付職工薪酬_年終獎,是不是在企業所得稅匯算清繳的時候,年終獎工資啊,津貼 ,補貼,都是放在應付職工薪酬工資支出中?
請問老師,年終獎5000,基礎工資6000。那么會計分錄是這樣嗎? 借:管理費用-應付職工薪酬 11000 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 6000 應付職工薪酬-獎金、津貼5000
管理人員年終獎發放,做了應付職工薪酬-獎金,津貼和補助里面,那計提的話是直接做管理費用-員工工資嗎?
老師,直接發放給員工的通訊費和補貼,可以做賬:借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?