同學你好 對的 是這樣的
請問老師,年終獎5000,基礎工資6000。那么會計分錄是這樣嗎? 借:管理費用-應付職工薪酬 11000 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 6000 應付職工薪酬-獎金、津貼5000
老師,如果計提員工季度津貼時會計明細這樣寫:借:管理費用-職工薪酬 100 貸:應付職工薪酬-獎金、津貼100 ?還是借:管理費用-獎金、津貼100 貸:應付職工薪酬-獎金、津貼100 呢?還是如何寫好呢?
老師您好,計提年終獎分錄 借管理費用—職工薪酬 貸應付職工薪酬—職工工資 這樣對嗎?
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應付職工薪酬5970,應交個稅30。 還是借:管理費用工資6000,貸,應付職工薪酬6000支付時應付職工薪酬6000 應交個稅30銀行存款5970
借支工資分錄:借:管理費用5000 其他應收款-借支1000 貸:應付職工薪酬6000 這個月發放借支工資 借:管理費用6000 貸:其他應收款-借支1000 應付職工薪酬5000 這樣對嗎
老師,四月份給客戶開的發票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規模企業,1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
那如果過節補貼也計入 應付職工薪酬-獎金、津貼 里面嗎
還是計入應付職工薪酬-應付職工工資里呢
計入應付職工薪酬-應付職工工資