你好,填寫的是扣除稅額之后的。
老師,您好,我是園林景觀工程公司,這月收到20萬的苗木進項免稅發票,我申報時,是不是直接填附表二中第6欄農產品收購發票或者銷售發票,填上金額,稅額就填金額乘以0.09,然后保存申報是嗎
火車票申報增值稅報表的時候,金額欄是填全部票價嗎?還是扣除稅額的部分填?
老師,8月份開始,增值稅申報表變了嗎,我司有未開票收入,我在附表銷售情況明細表那里填了未開票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開票收入的金額,6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的
報稅附表二有火車票進項稅額需要計算,填金額欄時填填火車票的票面金額還是扣除進項稅的金額 比如這個表中,我填877.06還是956
老師,一般納稅人增值稅申報表附表二第6欄農產品收購發票或銷售發票的金額欄里是填農產品收購發票上的價稅合計額還是填扣除了計算抵扣的進項稅額后的不含稅金額?
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農民那里取得的無法取得發票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學實習生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續費后轉到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導致24年折舊是負數,現在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿易公司的增值稅稅負多少?