您好 請問紅沖的金額是40萬 重開也是40萬吧
我8月份開了50萬發票出去,7月份沒有進項留抵,然后8月份沒有認證進項,9月1號再認證發票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
一般納稅人,8月銷項發票開出10多萬,進項有8萬忘記要供應商開票了,現在9月了,開了還可以放8月抵扣嗎?,不然8月只有一萬多進項發票,要交蠻多稅。
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進項稅,但8月只有6萬銷項稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認證本期申報抵扣”還是“本期認證下期抵扣”呢
老師我們12月認證進項發票稅額16萬,我們12月銷項稅額10萬,那我們是不是有留抵稅額6萬,那這個分錄怎么做呢?
請問老師,我們2月份因為進項發票沒及時開進來要交15萬的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開的發票紅沖重新開,那我2月份交的稅就可以產生留抵稅額了
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業,購進一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進增值稅專用發票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設本月業務只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉讓股權了,未分配利潤有點高應該咋樣調整
請問老師,魚苗免稅嗎
公司年收入700萬,貸款2500萬,一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調整嗎
老師,服務合同里寫明對方公司的差旅費我司付,現在對方公司要請款,差旅費這一部分怎么開票給我司,謝謝!
老師,企業A吸收合并企業B(100%控股),相當于承擔B所有的債權債務,后期被吸收合并公司申請注銷,A公司會計及稅務處理怎么處理,A公司的章程會變更嗎,會涉及到未分配利潤分配的問題嗎,個稅及企業所得稅,對A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態下還計提企業所得稅嗎
老師,個體戶定期定額征收,我在稅務系統哪里面可以查到額度是多少呢
不是呀,紅沖了2萬銷項發票呢,然后又重新開了2萬,那這時留抵稅額是多少呀
留抵稅額還是不變 38萬
那老師,只是紅沖了,沒有重新開呢,留抵稅額是40萬還是38萬呢?會變嗎
只是紅沖了,沒有重新開??留抵稅額是40萬
好的,老師這個跟時間沒有關系的是嗎?就是留抵稅額是累計的是嗎?
是的 如果沒有留抵退稅 就要累計
老師,我做無票收入,抵扣留抵稅額,但是后面公司可能不賣之前的貨了,那這種情況怎么處理呀
您的意思是要沖無票收入么
是的,老師
那知道后面會賣什么貨物么
這個不太清楚了,老板還沒決定
那單位只銷售貨物 么有其他業務么
也有其他的,老師留抵稅額還有38萬多,不符合退稅條件,應該怎么把這留抵稅額抵扣掉,可以直接做330多萬的無票收入嗎
不符合退稅條件,? 這是什么意思?
就是不符合增量留抵稅政策
不符合增量留抵稅政策? 那是可以留抵的 為啥非要用掉呢? 您當地不允許有留抵? 如果是不允許 那就要做無票收入? 可以簽訂個假合同 然后做無票收入 后面合同作廢
留抵38萬,太多了怕有風險,簽的假合同是可以直接簽330多萬嗎
簽的假合同是可以直接簽330多萬