學(xué)員你好,這個月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師,我的分錄:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,又寫了一筆借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,。這個到月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎
老師,老板轉(zhuǎn)款給經(jīng)理代付了采購費(fèi) 分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 還是:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
老師您好收到工會經(jīng)費(fèi)返還,做了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 是不是本期還要同時結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
你好:老師:我上個月記了三筆:借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:其他應(yīng)付款Xxx,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款XXX,借:管理費(fèi)用職工福利,貸:其他應(yīng)付款 XXX.我今天將上面三筆費(fèi)用公轉(zhuǎn)私人 XXX帳上,這樣做可以嗎
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測到這個結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
跨年的憑證發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款入錯了應(yīng)付賬款,怎么調(diào)整過來?
老師,我們公司現(xiàn)在的項(xiàng)目是工業(yè)園區(qū)修廠房。我是按照建房來設(shè)置科目呢,還是按照建筑業(yè)工程施工設(shè)置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應(yīng)該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進(jìn)紙張,款項(xiàng)一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業(yè)務(wù),我們單位去年剛開始運(yùn)行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經(jīng)支付完了,今年讓開發(fā)票的時候,這家公司已經(jīng)注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費(fèi)退費(fèi)到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區(qū)的做了:僅銷售預(yù)包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應(yīng)該怎么辦呢?
如果是進(jìn)價A產(chǎn)品是352,B產(chǎn)品是298,組合售價賣1362,開發(fā)票各自銷售收入多少?怎么算