你好,因?yàn)楦@M(fèi)必須通過應(yīng)付職工薪酬來核算。
老師你好!集體飯?zhí)冒裕路咒浭且鰞刹絾幔浚?)計(jì)提,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),(2)支付時,借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸現(xiàn)金,對嗎?想問,直接做一步,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金,可以嗎?
分錄如下(兩步分錄): 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款) ?老師,你好 ?為什么領(lǐng)導(dǎo)請員工吃飯是這樣做分錄嗎 ?為什么不直接做管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金
節(jié)日福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款。這樣是對的吧,我們現(xiàn)在\'直接管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款。為什么不可省略中間計(jì)提那步。
做福利費(fèi)的分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)還是直銀行存款或庫存現(xiàn)金,貸方要不要通過應(yīng)付職工薪酬???
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
買進(jìn)半成品,我方加工后賣出,買進(jìn)的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應(yīng)收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發(fā)票也沒有申報(bào)未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補(bǔ)稅了
公司幫員工承擔(dān)的個人社保部分如何在匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該如何填寫?
考過了初級,考稅務(wù)的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產(chǎn),無發(fā)票入賬;25年1月開始計(jì)提折舊; 請問企業(yè)所得年報(bào)申報(bào)的時候,資產(chǎn)折舊里面,關(guān)于這個固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調(diào)增
意思就是說按實(shí)卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調(diào)整,最終入庫金額和付供應(yīng)商金額是一樣是嗎
匯算填報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表,發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不知道需不需要填在這張表中?管理費(fèi)用對應(yīng)的項(xiàng)目只看到19行次研究費(fèi)用,不知道和研發(fā)費(fèi)用有關(guān)聯(lián)嗎?
承兌貼現(xiàn)息應(yīng)該放到現(xiàn)金流量表哪一項(xiàng)?
老師,供應(yīng)商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現(xiàn)在改為小規(guī)模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業(yè)是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
老師,可以直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸現(xiàn)金么
不可以的,必須通過應(yīng)付職工薪酬。