你好,學(xué)員 確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對不對?商品采購時法人墊付的:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 繳納稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個庫存商品會一直越來越多呀 怎么做是對的呢 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 銀行存款
會計主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進(jìn)項發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費進(jìn)項 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項,哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報廢清理2010年(當(dāng)時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
分公司能自己獨立核算嗎?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
這個結(jié)轉(zhuǎn)好像系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn) 就沒問題是嗎
就是說我自己做個分錄結(jié)轉(zhuǎn)是嗎 主營業(yè)務(wù)成本就是我的庫存商品的價格對嗎
是的,沒問題的,學(xué)員
我看了下好像沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 那我就自己做個結(jié)轉(zhuǎn)分錄 主營業(yè)務(wù)成本就是我的庫存商品的價格對嗎
自己做個結(jié)轉(zhuǎn)分錄 主營業(yè)務(wù)成本就是庫存商品的價格
是的,你說的很對的,學(xué)員
老師 實收資本也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 一直都有余額不平 分錄分享個呢
你好,實收資本是所有者權(quán)益科目,是有余額的,不結(jié)轉(zhuǎn)的
好的老師
好的學(xué)員,周末愉快