可以 借其他應收款,貸預付賬款
就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了,我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了,然后他可能就是以私人的名義轉給供應商材料款,那邊可能不能以私人的名義轉給公司,所以那個承包商就把錢又打給我們,讓我們來轉給那個材料供應商。因為材料供應商是跟我們開的發票,我們銀行的賬一進一出是平的,我們怎么做賬。
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師 我公司三年前轉賬給供應商時,重復轉了570000元給供應商,后來清賬發現了這比貨款,現在供應商把這筆貨款退了回來,但是,供應商只退了560000萬,扣了10000塊錢,說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點,我想問,現在我收到了這筆款項,那么我的分錄怎么寫,供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄??
我去年6月貸的款,然后打給供應商了,供應商打到我公司的個人頭上,然后12月公司名義開了收據給供應商,但是這個錢打過來的分錄一直沒做,我現在拿著去年12月的收據做分錄,可以嘛?怎么做,員工錢還沒入帳,分錄怎么做?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應商帳戶,通過什么方法再把款給我們轉回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
我現在補個3方協議,日期簽字定在哪天,還是定在把款匯到個人的那天,還是定在我做賬的這個月?
我當時做的這個分錄,現在拿著三方協議,和收據,分錄怎么做?
最好是轉賬的,當天銀行回單,三方協議就可以 收到貸款,借銀行存款,貸短期借款, 你們支付給供應商,借預付賬款,貸銀行存款, 然后對方轉給個人,借其他應收款,個人貸預付賬款
那我今年的分錄重新做吧,這個分錄去年做的,我現在先把他做平,分錄怎么繼續做,補的三方協議日期也補個去年的是吧?
老師,您教我的這個分錄,也適用于外帳吧?
還有老師,個人錢收過去了,這個需要什么憑證不?就三方協議就可以了?
我的這個分錄,外帳內賬都可以的