做了紅沖,表示沒有進項轉出了。
“已經認證過的發票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉出的問題嗎?如果9月份收到進項發票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發現發票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉出補稅,怎么處理?
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項是負數,所以就產生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當時1月份抵扣的稅做進項轉出??因為當時1月份開了專票,進項也抵扣了的
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉出,但是在8月份發現7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉出的金額
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費,做了進項稅額轉出,7月份這個發票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負數。現在申報增值稅的時候,系統比對不通過,需要把沖紅發票的729.01元填上。這是什么原因啊?我2月份那筆已經做了進項稅額轉出
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
老師,我這兩筆分錄對嗎,紅色箭頭進項稅額轉出需要做沖紅嗎?現在電子稅務局比對不過,需要把紅字信息表上面的729.01填上,但是我2月申報的時候已經做過轉出了,我現在再填一次不就是相當于虧了729.01嗎
2月是福利費,進項轉出 現在紅沖原來進項轉出,是因為收到紅字發票了嗎?
是的老師,2月份福利費,做賬和申報增值稅的時候都轉出了進項,現在7月收到對方開具的紅字發票,圖一和圖2 是對應的做的紅沖,您看看對嗎?圖3呢是我申報增值稅的時候系統的提示,看提示的意思還是我做進項稅額轉出,這樣的話,我本來2月已經做了一次,現在再做不就想當于重復轉了一筆729.01嗎,
是的,對方還要重新開張發票,否則就會重復。
老師,我現在想解決的是,首先沖紅分錄有沒有問題,沒有的話申報增值稅怎么做,系統還提示再做轉出?
沖紅分錄,沒有問題
還有申報系統這里怎么處理呢
收到了紅字發票,需要進項轉出,同時對方要再開藍字發票