你好 你開100萬 3%的發票
您好,請問我們公司提供異地建筑服務用簡易計稅方法開出去普票三個點的工程款發票,我們是承包方,對方分包方也會給我們開一樣金額的三個點工程款普票給我們,我們公司在外地預繳的話是按幾個點交的?分包方開給我們的發票怎么抵減?
建筑業預交稅款簡易征收的,扣除分包方是不含稅金額還是含稅金額,我們適用簡易征收,開3%的發票,分包方給我們開1%的,預交稅款怎么算呢
簡易計稅的項目,我們給甲方開具3%的普票,我們的分包也要開具3%普票是嗎?稅率要一致才可以嗎?分包給我們開具1%的普票能行嗎?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發公司開發票是100萬,收到的分包發票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
差額征稅的情況,建筑業簡易計稅,如果有分包的,可以扣除,比如甲方給我們100,我們適用簡易計稅,我們分包出去20,對方給我們開個普票,那我們怎么開票給甲方?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我們不是可以口出分包款么,適用差額計征么
扣除分包款
發票不體現 你申報的時候才體現
那開的是差額征收的發票么?那種稅率打※的是什么時候開的
勞務派遣的才可以 你們開不了
你是說發票開不了這種的,打*的稅率的?差額計稅在申報表體現?
是的 一般納稅人表3 扣除項目 本期發生額和實際抵扣金額里面
融資性售后回租,差額征收的,是開差額的發票,還是和建筑業一樣按稅率開全額,繳稅的時候在表里體現?
你們選擇簡易計稅,3%不可以差額開發票的,但是你可以差額交稅。
奔三的發票差額交稅。
那融資性售后回租呢?,對方按貸款服務6%的稅率差額繳稅,發票要給我們開什么樣的
也是全額開發票,差額交稅。
全額開票,是開專票還是普票?我們是一般納稅人。 有沒有一個什么規律可以遵循,啥時候差額征稅,開*的征收率的發票,什么時候票是全部的,表里體現?
全額開發票,專票普票都可以的,自己選擇,你看一下購買方的。
差額開發票,勞務派遣的可以直接提現,差額旅游服務的也可以。
我把設備賣給他們,屬于不證稅的,我再租回來,對方如果給我們全額開專票,是不是有點不對勁啊?
之前的發票紅沖,然后再重新開。
那應該是怎么開發票?
你好 售后回租的就可以的。
老師你不知道,故意把追問次數用完是吧,那算了,我就不問你了
就是開這個發票 怎么故意不告訴你