您好 扣除分包方是含稅金額 請問您價稅合計金額開具多少 分包方價稅合計金額多少
請問一般納稅人收到勞務分包方開的3%的簡易計稅的專票,這部分分包的金額可以從總包銷售額中扣除,我們給發包方也開了3%的簡易計稅的發票,請問分包方開給我們這部分銷售額的稅如何做賬?
我們是建筑企業,簡易計稅項目,現在疫情期間分包開了1%的普通發票給我們,請問應交稅費――簡易計稅不平咋處理?申報時是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點,那做賬時差2個稅點 開銷售發票:貸方 應交稅費―簡易計稅(3%稅點) 收到分包開票是:借方 應交稅費―簡易計稅(1%稅點) 預交稅費:借方:應交稅費―簡易計稅(按3%差額計稅) 最后應交稅費―簡易計稅和申報數據有2%的差額
建筑業預交稅款簡易征收的,扣除分包方是不含稅金額還是含稅金額,我們適用簡易征收,開3%的發票,分包方給我們開1%的,預交稅款怎么算呢
你好,簡易征收建筑企業一般納稅人收到的分包款發票,計算企業所得稅時,是扣除分包價稅合計成本還是扣除不含稅金額
你好,老師我們是建筑企業一般納稅人,我們符合簡易征收開票,我們清包工1000萬,分包300,萬,我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫 (1)公司收到結算款,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結算 970.88 應交稅費——簡易計稅(計提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應交稅費——簡易計稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預繳稅款時 借:應交稅費——簡易計稅(預繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
請問老師,山東的公司去外省開展業務,租賃場地不設置任何機構可以嗎
老師,日常的設備維修費用屬于哪個費用?
就是老板說亞馬遜退稅的時候具體的產品抖要在稅務局備案,不是很理解,感覺沒這個要求
即征即退的單位,增值稅報表怎么看即征即退進項留底稅額
公司發生了一筆廣告服務費,老板直接讓會計對公轉給對方,會計是直接轉就行了嗎?還是需要有什么手續或提供什么資料再轉?
你好老師,個體戶申報營業收入那里寫零可以嗎,這個個體戶都沒有開過票,一直掛著也沒用
老師有一家客戶付了402.24元,然后對方開票資料一直沒給,所以一直掛在應收的貸方,好幾年了,這種要怎么處理?
請問老師,信息采集中湖南工作證明的模板,可以填在廣東上班的經歷嗎,這個工作經歷只需要上傳這份工作證明就可以了嗎,還需要其他的資料不
采購合同里,本公司的地址是以前的,其他都沒問題,雙方都已簽訂蓋章,需要重新簽訂合同嗎?
建筑行業,一般納稅人,簽訂勞務分包資質 現在可以做簡易征收備案,按照3%開發票嗎
我價稅合計358149.2元,分包方價稅合計270302元,分包方開1的,我們開3得
那預繳的增值稅稅款這樣計算=(358149.2-270302)/(1%2B0.03)*0.03=2558.66
不用管分包方含稅不含稅唄,
根據分包發票價稅合計金額
老師,那分包方預是按照270302/(1+0.03)÷0.03嗎
您問的是分包方預繳嗎
嗯嗯是的
分包預繳的時候是按照1%? 270302/(1%2B0.01)*0.01=2676.26