你哈,學員,記入管理費用辦公費中
公司有廠房出租,租客這幾個月里產生的水費都是由我公司支付并且未收回來,我做賬時沒減出租客的水費來做應收而是一并計入制造費用-水費了,請問下如果我收到租客的水費了那我該如何進行賬務處理?(除紅沖外是否有其他辦法)
資料】乙公司為增值稅一般納稅人,2019年發生有關業務如下: (1)10月8日,乙公司自行建造廠房,購入工程物資,取得增值稅專用發票上注明的銷售價格為98萬元,增值稅稅額為12.74萬元,全部用于工程建設;另支付安裝費2萬元,增值稅稅額為0.18萬元,全部款項以銀行存款支付;領用生產用材料10萬元,相關增值稅1.3萬元。該設備預計可使用年限為5年,預計凈殘值為4萬元,當月達到預定可使用狀態。 (2)11月,乙公司對一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為200萬元,已計提折舊120萬元,改造過程中支付相關支出70萬元,被替換部件的賬面價值為10萬元,報廢無殘值收入。改造完畢交付使用。 (3)12月末,乙公司對固定資產進行盤點,發現短缺一臺筆記本電腦,原價為1萬元,已計提折舊0.8萬元,資產購入支付的增值稅為0.13萬元,損失中應由相關責任人賠償0.1萬元。經批準轉銷。
[資料]乙公司為增值稅一般納稅人,2019年發生有關業務如下:(1)10月8日,乙公司自行建造廠房,購入工程物資,取得增值稅專用發票上注明的銷售價格為98萬元,增值稅稅額為12.74萬元,全部用于工程建設;另支付安裝費2萬元,增值稅稅額為0.18萬元,全部款項以銀行存款支付;領用生產用材料10萬元,相關增值稅1.3萬元。該設備預計可使用年限為5年,預計凈殘值為4萬元,當月達到預定可使用狀態。(2)11月,乙公司對一條生產線進行更新改造,該生產線的原價為200萬元,已計提折1舊120萬元,改造過程中支付相關支出70萬元,被替換部件的賬面價值為10萬元,報廢無殘值收入。改造完畢交付使用。(3)12月末,乙公司對固定資產進行盤點,發現短缺一臺筆記本電腦,原價為1萬元,已計提折1舊0.8萬元,資產購入支付的增值稅為0.13萬元,損失中應由相關責任人賠償0.1萬元。經批準轉銷。
房屋不在公司名下(縣里資產交公司運營),現進行支付改造設計費都28萬,改造費用應該比較大,請問如何入賬?
房屋不在公司名下(縣里資產交公司運營),現進行支付改造設計費都28萬,改造費用應該比較大,請問如何入賬
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
老師,資產在集團公司子公司甲名下,改造工程由集團子公司B投資,總建筑物改造及環境整治工程約1000多萬元,請問做長期待攤費用不合適,做在建工程是否合適些,到時候兩公司一起算整個資產?
這個因為資產不在其名下,直接按照在建工程不太合適