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老師,如果公司是一般納稅人的話,到8月份報稅的期間,7月份的賬還沒做,可以直接根據7月份的銷項發票和進項發票來報稅嗎?8月15號之前,需要報的稅,是有增值稅,附加稅,印花稅,個稅?還要申報社保,是嗎?

2022-07-27 23:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 23:58

你好,學員,是的,你說的很對的

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 00:05

老師,但是有一些涉及計算抵扣的,如果還沒做賬的話,是不是就會統計漏?比如,7月份有員工出差報銷的動車票,飛機票這種情況的。這種計算抵扣的,是不在認證系統里面勾選認證的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 07:40

你好,學員,是的,這個是計算填寫的,沒有做賬就會漏的,不過未來可以抵的

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 08:41

老師,那印花稅是多久報一次?每次的印花稅是按照什么來申報?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 08:51

每次申報的,發生當月申報。一般是采購合同。銷售合同

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 09:03

老師,意思是,當月簽訂的銷售合同,按照合同金額的萬分之三來申報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 09:24

是的,你說的很對的

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快賬用戶4934 追問 2022-07-28 20:19

老師,在沒做賬的情況下,是可以直接根據開票軟件里面的銷售收入數據和當期進項認證的數據以及計算抵扣的動車票,飛機票計算出來進項稅額,來報增值稅的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-28 20:33

可以的,學員,這個的

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你好,學員,是的,你說的很對的
2022-07-27
收到進項稅額,這個是8月話,這個是可以抵扣8月銷項稅額,
2020-09-09
你好!7月的次月15號之前就可以
2021-07-30
建議在做7月份增值稅變更
2022-09-15
同學你好 進項你勾選了嗎
2022-08-01
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