你好,學員,是的,你說的很對的
老師,8月份有收到銷售方開具的紅字發票,8月份申報所屬期7月份的稅需要做進項轉出嗎,還是9月份的時候再轉出呢
公司7月29領取的營業執照,8月7號完成的稅務登記,8月份籌建期還沒有任何生產銷售,9月申報8月的稅是零申報,購買設備有合同的話,就報個印花稅就可以了嗎?稅局專員說公司沒有進賬發票回來前,不可以開銷項,那公司收回一定量的進賬,是不是就可以開銷項了
你好,老師,請問下個稅專項附加扣除抵扣7月份的,必須要在7月份之前申報嗎,還是可以8月15號之前申報抵扣了
老師,如果公司是一般納稅人的話,到8月份報稅的期間,7月份的賬還沒做,可以直接根據7月份的銷項發票和進項發票來報稅嗎?8月15號之前,需要報的稅,是有增值稅,附加稅,印花稅,個稅?還要申報社保,是嗎?
#提問#我們是一般納稅人,7月份只有進項發票,沒有銷項發票,請問進項要做賬嗎,申報增值稅及附加費填寫進項稅額嗎,還是直接零申報就可以了。
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匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
老師,但是有一些涉及計算抵扣的,如果還沒做賬的話,是不是就會統計漏?比如,7月份有員工出差報銷的動車票,飛機票這種情況的。這種計算抵扣的,是不在認證系統里面勾選認證的嗎?
你好,學員,是的,這個是計算填寫的,沒有做賬就會漏的,不過未來可以抵的
老師,那印花稅是多久報一次?每次的印花稅是按照什么來申報?
每次申報的,發生當月申報。一般是采購合同。銷售合同
老師,意思是,當月簽訂的銷售合同,按照合同金額的萬分之三來申報嗎?
是的,你說的很對的
老師,在沒做賬的情況下,是可以直接根據開票軟件里面的銷售收入數據和當期進項認證的數據以及計算抵扣的動車票,飛機票計算出來進項稅額,來報增值稅的是嗎?
可以的,學員,這個的