不需要繳納增值稅的,不需要計提的。
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師您好,請問一下,上個月有進項留底,本來這個月是要交稅的,還計提了,但是因為留底多于銷項,這個分錄怎么做啊?我知道是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方是什么啊
上月沒有計提增值稅,這個月有留底退稅,我這個分錄要怎么做啊,要補做一個計提分錄嗎?
老師,我的增值稅上月和本月都有留底,上月做的分錄是 借:應(yīng)交增值稅—銷項稅額50 未交增值稅—5(留底) 貸:應(yīng)交增值稅—進項稅額55, 這個月依舊有留底,我怎么去做這個留底分錄
上月留底423.43,本月進項459.72,銷項713.83。增值稅需要做計提嗎,怎么做留底分錄
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
老師,按公司法,會計和采購是不是不能兼任的
研發(fā)結(jié)束后有一部分形成了一些次制品,這些次制品一直放著沒有辦法處理,等后面可以當廢料賣出去的時候研發(fā)活動都結(jié)束了還可以沖減研發(fā)費用嗎?還是要怎么做賬?
發(fā)票沒填購買方稅號可以嗎?
內(nèi)部缺陷不是只有運行缺陷和設(shè)計缺陷嘛
老師,你好!公司投資對方長期股權(quán)投資,對方虧損,我方怎么處理賬務(wù)
老師您好! 我在個稅系統(tǒng)工資總收入填寫5800元,扣除社保和公積金個人部分,余額4994.74,不需繳納個稅; 我在電子稅務(wù)局社保申報工資基數(shù),填寫4800,系統(tǒng)自動顯示工資申報基數(shù)是4812元, 這樣我社保繳費基數(shù)4800和工資總收入5800就不一致了, 這樣稅局會稽查到嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的所得稅計入什么
老師,年度財務(wù)報表那個年初數(shù)是根據(jù)上年度填寫的年財務(wù)報表來的?還是季度那個報表?
個體戶可以做跨境電商嗎?需要交那些稅呢?
那我這個月留底退稅給退了的分錄要怎么做啊
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出