同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不顯示了
你好,應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負(fù)債表重組后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計(jì)算的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)這題我的理解正確嗎? 2019.12初 1、應(yīng)收賬款科目余額是借方余額800000,各明細(xì)科目無(wú)貸方余額,則說(shuō)明各明細(xì)科目都為借方余額。 2、再根據(jù)資料三可知:12月初的預(yù)收賬款科目余額里包含預(yù)收賬款-丙公司明細(xì)科目余額40000,不能收回予以核銷后,該明細(xì)科目余額為0。 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目的期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-與應(yīng)收賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備,12.31日資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目期末余額=800000-40000+608600-102400=1266200
應(yīng)收賬款 2019資產(chǎn)負(fù)債表年初余額在借方是2000 然后1-8月份借方又出現(xiàn)41000 9月份貸方出現(xiàn)41000 那九月份資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款就應(yīng)該是 期末余額為零 年初不變 但是為什么九月份的資產(chǎn)負(fù)債表是本期發(fā)額 應(yīng)收顯示為5000 預(yù)收也出現(xiàn)5000啊 我從來(lái)沒(méi)寫預(yù)收的科目啊
會(huì)計(jì)報(bào)表上的應(yīng)收賬款科目是根據(jù)應(yīng)收賬款的余額和預(yù)收賬款的余額來(lái)填寫的嗎?比如說(shuō)2020年12月,應(yīng)收賬款科目 借方:500元,貸方:600元,余額:貸方100元。預(yù)收賬款科目 借方:300元,貸方:200元,余額:借方100元。那么12月份資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款項(xiàng)目應(yīng)該填500+300=800元,還是:100元
老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
工傷仲裁調(diào)解賠償款怎么入會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請(qǐng)問(wèn)銀行開(kāi)保函的手續(xù)費(fèi)比如100(含稅),后來(lái)要重開(kāi),退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統(tǒng)沖減的支出,就是本來(lái)支出100,然后支出-50,重開(kāi)又支出100。開(kāi)票就是必須先沖減然后合并開(kāi)票,假設(shè)金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)140應(yīng)交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報(bào)退稅時(shí),那個(gè)出口明細(xì)表小計(jì)出來(lái)的離岸價(jià),是不是根據(jù)我們開(kāi)出的出口發(fā)票人民幣總額換算出來(lái)的離岸價(jià)
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在報(bào)四月的增值稅,但是我發(fā)票忘記確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,直接零申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了這個(gè)情況怎么辦
小規(guī)模企業(yè)銷售使用過(guò)的桌椅,電腦辦公用品,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?如果開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)呢
出口 報(bào)關(guān)了是不是就要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 讓后退稅
老師您好,我項(xiàng)目上進(jìn)了材料增票,現(xiàn)在要付款要怎么做
老師,房地產(chǎn)行業(yè)稅收預(yù)測(cè)直報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,從哪可以更正
其他流動(dòng)資產(chǎn)有分借貸方期初余額的嗎
同學(xué)你好 這個(gè)有的哦
老師,想問(wèn)一下你有2013小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)表的編制公式嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有哦