同學(xué)你好 這個是跨年做稅費 利潤分配借方是利潤減少了
你好,老師,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,這個以前年度損益調(diào)整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
固定資產(chǎn)盤盈分錄 借:固定資產(chǎn)1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅250 借:以前年度損益調(diào)整750 貸:利潤分配-未分配利潤750 老師盤盈分錄對嗎
以前年度損益調(diào)整 1000 貸:應(yīng)交稅金 1000 借:利潤分配-未分配利潤 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 老師好,這個分錄什么意思是啊,多交稅而增加未分配利潤嗎
調(diào)整 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 92585 貸 以前年度損益調(diào)整 92585 借 以前年度損益調(diào)整 92585 貸 利潤分配-未分配利潤 92585 老師好,這個利潤分配增加嗎
因發(fā)票定性成虛開發(fā)票,調(diào)整賬:借:以前年度損益調(diào)整1000 貸利潤分配一未分配利潤1000,借營業(yè)外支出1000貸以前年度損益調(diào)整1000借以前年度損益調(diào)整250貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅250借應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅250貸:銀行存款250借利潤分配一未分配利潤250貸:以前年度損益調(diào)整250,涉及1000的分錄做與不做對以后所得稅匯算會產(chǎn)生什么影響嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
稅費不是負(fù)債嗎,所以所有者權(quán)益減少了,,老師跨年的稅費一般多大要做以前年度損益調(diào)整啊
這個稅金及附加涉及損益的要用這個科目
老師跨年的稅費一般多大的費用要做以前年度損益調(diào)整啊
我看有的可以調(diào)整當(dāng)期的
除了稅金及附加涉及損益的,不可以用以前年度損益調(diào)整對吧
只要涉及損益的都用以前年度損益調(diào)整