培訓(xùn)相關(guān)的支出全計(jì)入。培訓(xùn)費(fèi)一起。
單位同事參加的培訓(xùn)是需要繳納費(fèi)用,培訓(xùn)費(fèi)1000,食宿費(fèi)2500,那這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)計(jì)去培訓(xùn)費(fèi),食宿費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi),該是都計(jì)入差旅費(fèi)啊
老師,管理人員參加培訓(xùn)的差旅費(fèi)是計(jì)入職工培訓(xùn)費(fèi)內(nèi),還是分開計(jì)入差旅費(fèi)呢
老師,單位有培訓(xùn)費(fèi)科目。 職工參加培訓(xùn),培訓(xùn)課程有單獨(dú)培訓(xùn)發(fā)票。另外住宿費(fèi)發(fā)票也是單獨(dú)來的。因此產(chǎn)生的住宿費(fèi)用計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)或其他科目?
請(qǐng)問行政單位職工參加培訓(xùn)報(bào)銷的差旅費(fèi)應(yīng)計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)還是計(jì)入差旅費(fèi)核算?
參加培訓(xùn)的差旅費(fèi) 也計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)嗎? 還是培訓(xùn)和住宿餐補(bǔ) 分開計(jì)入 培訓(xùn)費(fèi) 和差旅費(fèi)
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
與會(huì)議相關(guān)的支出是不是全部計(jì)入會(huì)議費(fèi),住宿什么的
是的,道理是一樣的。為這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的都記在一起。