可以的,但是你試一下比對能通過嗎?因為我們這邊是根據當月的進項乘以10%填寫的,如果填寫多了的話,他比對不通過申報不通過的,也就是你之前都得去稅務局申報。
老師,我們公司滿足加計抵減政策,抵減率10%,本月申報1月份的增值稅,未進行加計抵減,所以放到2月份增值稅申報表中進行抵減,1月份進項稅額281,2月份進項稅額1128,銷項稅額3133,請問如何計提增值稅?分錄怎么寫
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務,享受加計抵減扣除10%,我今天申請加計遞減扣除,提交的,已通過,就只是12月份的進項稅額,享受加計抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進項票的,這個是表四加計抵減的報表,里面只有12月份進項稅額的10%,對嗎
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項
老師,如果一般人是6月份申請的進項的10%加計抵減,7月份報6月的增值稅時,那1-5月份的進項累計額的10%能計算在加計抵減里么
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老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
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