你好,這個只留下本期的就可以。
老師你好,想請問一下,我公司2018年至今不斷向向銀行貸款,都是短期還款(一年內),賬是給代理公司幫做,老板每次還款都不通過對公賬戶還貸款,導致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計賬上還有2000多萬的短期借款,但實際欠銀行的只有360萬,我現(xiàn)在銀行幫打結清還款證明可以做憑證入賬吧,還有應該怎么調賬整賬面呢?請老師幫忙,謝謝
老師 請問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
請問老師,每個月的憑證前面都要附一張本期的余額表,請問我怎么打印呢?期初 累計 期末都打印出來嗎?還是隱藏后只留下本期的呢?有圖片可以看一下嗎?第一次做賬不太明白。謝謝
老師,我是小白。請教您一個基本的問題。就是我來公司之前,老板收了70多萬的現(xiàn)金,支出了100萬的現(xiàn)金。老板給了我一張收支款的excel表格。里面只是簡單說了幾項收支的說明,多數(shù)的都沒有說。我現(xiàn)在要做賬,可以跟老板要哪些資料?(老板還有其他的公司,多數(shù)不在我這里。也挺忙的,我要的資料最好一次到位,而且不能太麻煩。補充一下,我們公司初創(chuàng)期)辛苦老師幫我看看。謝謝了!
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發(fā)和生產(chǎn)是同時進行的情況,而且可以確定研發(fā)出的該設備是要銷售的,請問還需要區(qū)分研發(fā)領料和生產(chǎn)領料,或者我們無法區(qū)分領料情況的話,可以直接計入生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現(xiàn)金
老師你好,這個當時做錯了,現(xiàn)在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業(yè)務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發(fā)票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業(yè)所得稅季度報表里的營業(yè)成本 是填單存的營業(yè)成本嗎?還是填營業(yè)成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢