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老師,我想請問一下,我公司購入一固定資產,價值50萬,折舊年限10年,現在想一次性計入當期的制造費用,那我當期的產品的單位成本不是很高嗎?還是賬面不變按每月折舊,匯算清繳直接減掉50萬-每月折舊數*期數,那我又想不通了,如果我賬面利潤直接減少50萬,也不折舊了,那我匯算清繳也不用調增了是嗎?賬面還有個-50萬

2022-07-12 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-12 11:47

你好,不能計入制造費用,而是計入固定資產,按月計提折舊,只是在申報所得稅時加速折舊,減少所得額。

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快賬用戶2948 追問 2022-07-12 11:51

是每月申報所得稅的時候,填那個加速折舊表嗎?那我可以賬面也不做折舊嗎?這樣后面也就不用調增了

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齊紅老師 解答 2022-07-12 12:54

你好,每個季度申報所得稅時填加速折舊表。賬面不可以不做折舊。

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你好,不能計入制造費用,而是計入固定資產,按月計提折舊,只是在申報所得稅時加速折舊,減少所得額。
2022-07-12
同學您好,那您的表格具體是怎么填的
2021-05-30
您好! 銷售時,那部分還沒有調增的要在出售時一次性調增
2023-05-13
您好,前會計的賬是亂的,根本不對,會計上是直線法,所得稅申報時可以加速折舊,23年就納稅調減了,把他的賬要調整一下,錯太多了 500萬以下會計上固定資產一次性計入成本費用,是在核實企業所得稅時候可以一次性進入成本列支。只是在企業所得稅法規定成本費用。會計上還是按照會計準則規定結合公司固定資產標準執行。 500萬元的固定資產允許一次性計入當期成本費用,不再分年度計算折舊。分財務稅務兩部分處理: 財務上:依然入固定資產,按月計提折舊 稅務上:匯算清繳時,《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》里填 列一次性扣除 注意:企業享受固定資產加速折舊政策時,不強制要求企業稅收和會計處理一致,允許存在稅會差異。
2024-05-22
1.是的,你的理解是正確的 2.只是申報一次性稅前扣除,不叫做按余值折舊
2021-09-27
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