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認證后收到的負數發票怎么做賬,怎么做會計分錄呢

2022-07-11 23:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-11 23:15

紅沖以前的錯誤科目憑證

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快賬用戶1090 追問 2022-07-11 23:25

沖紅后怎么做進項稅額轉出的分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-07-11 23:45

借:原材料等貸: 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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紅沖以前的錯誤科目憑證
2022-07-11
你好, 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2020-11-27
同學你好 收到時 借,原材料等 借,應交稅費一一應增一待認證進項 貸,銀行存款等 月末認證 借,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一待認證進項
2021-06-09
您好 小規模,不能抵扣,你可以當普通發票入賬
2021-01-14
那個不需要處理的。 根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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