你好,超過是全額交稅的,稅率顯示5%
你好 想咨詢一下 本公司屬小規模納稅人 在1-3月 所開票收入未達30萬 本可享小規模未超30萬免征增值稅優惠的 但因我們1-3月去稅局代開了專票 而在代開專票時稅局需馬上預扣增值稅和城建稅的 所以現想了解 因1-3月未達30萬 已預交的增值稅和城建稅也未抵扣 而所預扣的增值稅和城建稅能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣嗎? 如果可以留抵 那塡申報表時應該如果塡寫才能體現出讓增值稅和城建稅留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申請嗎 還是第二季度時系統會自動幫抵所需扣的增值稅和城建稅?
老師請問小規模納稅人的最新優惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
公司是小規模納稅人(二房東),出租寫字樓,目前在稅局代開增值稅專票(稅率5%)和普票,季度未超過45萬。 公司預計2022年第3季度超54萬。大約:每月專票10萬、普票8萬。請問是否季度超45萬后,增值稅普票上稅率和稅額仍像現在顯示的是3個星號?
請問老師,小規模納稅人,更正申報2021年4季度增值稅,開過專票和普票,還有未開票收入,那么我的專票部分是不是填寫在第二行,普票部分填寫在第一行,未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄,未開票部分不單獨反映?按季度申報,已超45萬
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規模、每月都開專票和普票,稅率5%。7月開票約22萬,其中普票約5萬,未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號,即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計算出不含稅價和稅額、計提應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,對吧?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
那前期45萬之內普票上稅率稅額都是3個星號,假如某個客戶7月8月說票上沒有稅額、說我們沒交稅給國家、讓我退稅額給他,我只能等到9月開票超45萬、補繳前面發票的稅額后,才能向對方證明,我是把稅額上繳了國家的?
普票對方本來就不能抵扣,你有沒有交稅對客戶都沒有影響,所以人家不可能要求你退稅
有些地方普票代開是顯示星號,這個很正常
1.談的含稅價。如果沒上繳,客戶認為價格收高了,現在想讓退6月的稅額給他呢。 2.您是說有的地方代開,超過45萬時,普票上的稅率和稅額仍然顯示3個星號嗎?
1,小規模45萬以內普票本來就是免稅的,如果你沒超過那本來就沒交給國家啊,你要是之前跟人說的要交稅才收那么多錢,實際沒交要求退是正常的
2,我說的是沒超過,超過全額征稅是會顯示稅率的
嗯。可是季度的最后一個月份才超過,季度的前兩個月時未超過。比如7月開票沒超,對方就讓我退,而我給對方有力的證據得等到9月份嗎? 有沒有什么辦法及時證明? 如果申領UKey自開電子普票,也是這樣的局面(顯示3個星)對嗎?
你沒有超過本來普票就沒交稅呀,退不退就看你們自己協商的
如果超過了代開的你去開票就會交錢,有付款記錄呀,而且發票會有稅率
自開電子普票不是星號,正常顯示稅率
超過45萬時是季末,季初比如7月8月開票時沒超,但季末才全額繳稅呀,也就是我還是得等到季末才能給對方證明這季度開給他的7月8月9月的發票都是上繳了稅的。我這樣問的清楚嗎?我是想問,要等到9月才能有力證明7月8月的發票是繳了稅的嗎?重點是:要等到9月。
您說:“自開電子普票不是星號,正常顯示稅率”。那也就是說,我現在申領UKey自開電子普票或自開增值稅普票發票,發票上是正常顯示5%稅率的嗎?如果是這樣,那就好了,我和客戶就不用解釋“7月8月發票上沒稅額、9月也是繳了稅”這事情了。
你要證明實際交了稅那肯定是要實際交了以后才能證明呀
現在申領UKey自開電子普票或自開增值稅普票發票,發票上是正常顯示5%稅率沒錯