你好 這個100萬以內,你乘以2.5%,100-300萬部分,你乘以5%
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業(yè)務成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
按這樣算是73220.79,跟系統(tǒng)的9萬多對不上。所以我沒搞明白系統(tǒng)9萬多怎么算出來的。
你這個是有超過300萬的嗎?
沒有呀,利潤總額是2464365.8,您看一下我截圖的申報表。
你好,沒有看到圖片啊。