你好,累計扣除費用會是1萬的
公司工資是8月份發7月份的工資,計算個稅時累計減除費用(假設員工是2020年5月入職)是5000*4嗎
我單位一員工6月份入職,8月份申報個稅,當中有個5000的減除費用,為什么8月份申報6月份個稅的時候,個稅系統里累計減除費用是10000,為什么不是5000?
老師,我想咨詢一下員工個稅申報的問題,員工7月1日入職,公司8月份發7月份工資,等9月份申報8月份個稅時,7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個月)
員工1-5月份在其他公司,6月份入職本單位,7月份發放6月份工資,8月份申報個稅,這樣稅款所屬期是7月,累計減除就是10000,但是7月份算工資的時候是按照5000減除還是10000
6月份入職新單位,7月份發工資,8月份申報個稅,如果累計減除是5000*2=10000,一直到次年1月份申報,累計減除就成了5000*7=35000,但是前單位2月份開始申報到7月份,累計扣除是5000*6=30000,這樣一年就不是12個月累計減除60000了呢,有點搞不懂
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那就是算工資的時候就按照減除10000算是嗎
對的 可以這么做的,
民非企業發放工資的時候,涉及到的個稅分錄中貸方是應交稅金嗎,還是可以用其他應付款
應交稅費 個稅 寫這個
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快
針對個稅計算我還有點疑問,1月份發放工資開始按照5000減除,到6月份發放已經累計6個月了,新單位7月份開始算工資按照累計兩個月10000減除的話,到12月份就是累計了7個月,這樣全年就不是一共減除12個月了,不是很懂這個
是的 她一年上了12個月 累計扣除12個月 就是這樣
老師,按照這個算法,7月份算工資累計減除兩個月的10000,到12月份加上之前的累計減除就是13個月了,搞不明白了
不是 1-6月份, 從二月份開始每個月5000 老企業給他申報到7月份 一共6*5000 你們從8月分給人家申報 8-次年一月份 6個月*5000 次年一月份,所屬期12月份