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老師,客戶去稅局代開發票給公司,然后發票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?

2022-07-07 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-07 21:04

你好,學員 借管理費用 貸應交稅費

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快賬用戶7812 追問 2022-07-07 21:05

具體是什么管理費用呢?那可不可以借營業外支出呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:06

管理費用工資里面的

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快賬用戶7812 追問 2022-07-07 21:08

怎么做工資里面呢,不是我們的員工啊,

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:11

如果不是你們員工,記入營業外支出

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你好,學員 借管理費用 貸應交稅費
2022-07-07
你好!轉入營業外支出就可以,因為不應該你們承擔的,否則的話要倒算稅錢前金額,代開發票金額就不正確了
2022-07-07
您好,您這個是什么意思?
2024-05-13
你好,對的是的分錄不對的,企業管理費用,工資貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸應交稅費,個稅借應交稅費,個稅貸銀行存款從工資里扣除。
2022-06-15
同學你好,你可以這樣簽訂合同, 就寫到手價 =1200 不論個人承擔 還是公司 承擔,交個稅的金額是一樣的=100 那么,稅前是 1300元 因此,你簽訂合同時,就寫 個稅由個人承擔, 那么,你交了后,發工資時,扣了100元就行, 給他 1100
2024-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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