你好,把免稅銷售額那里填寫你實際的開票金額
小規模企業公司,季度開票超過45萬,有稅務代開的專票,和自己開的普票,納稅申報都應該填哪個表,第幾行呢,北京。麻煩老師寫詳細點,謝謝。
請問老師,小規模企業,有代開的專票,稅款當時就扣了,有自開的普票,合計超過季度45萬了,申報表應該怎樣填,能告訴都填第幾行嗎?謝謝老師。
老師,小規模企業在三季度開的票超過了45萬(普票加專票),稅率是1%,請問普票做2%的減免時在申報表上應該填在哪一欄
老師,在小規模納稅人和定期定額5萬小規模納稅人下,增值稅申報表里小微企業免稅銷售額和未達起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
老師,企業是小規模納稅人,4季度開了75萬普票,其中50萬就苗木免稅普票,請問這增值稅怎么申報,免稅銷售額是填在其他免稅銷售額欄次嗎?還是?謝謝老師指點
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
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填寫那列啊,填寫10列過不去
過不去提示什么呢