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老師請問:我公司2021年9月從供應商處采購了一臺機械設備,合同上列明的含稅總價是185000元,2021年9月簽訂合同后預付了92500元,92500元發票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅,現在我公司需要中止這項采購,尾款不再支付,退貨給供應商,因我方提出中止,故預付款92500元不需要供應商退給我方。這項業務的預付款發票、以及已付出的92500元,應如何處理,如何做賬?

2022-07-07 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-07 17:17

您好!你這個入賬是怎么入賬的。發票拿到的時候

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快賬用戶2324 追問 2022-07-07 18:28

2021年9月付款是:借應付帳款92500貸銀行存款92500 2021年10月收到增值稅專用發票92500是:借原材料81858.41借應交稅費-增值稅-進項稅10641.59貸應付帳款92500

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齊紅老師 解答 2022-07-07 18:33

您好!你現在借營業外支出,貸原材料,應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶2324 追問 2022-07-07 18:41

多謝老師!轉出后就這筆營業外支出,還需要簽蓋什憑證用以入帳嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-07 19:21

你好!你是說原始憑證嗎

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快賬用戶2324 追問 2022-07-07 19:26

是的!現在缺少92500元的原始憑證!

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齊紅老師 解答 2022-07-08 07:40

您好!你要跟對方簽一個協議,確認退貨不退款這個事,就用這個做原始憑證

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您好!你這個入賬是怎么入賬的。發票拿到的時候
2022-07-07
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-10-21
同學你好 收不回來就計入營業外了哦
2024-01-10
你好,當時這筆業務是怎么寫的分錄呢?
2024-01-10
同學你好 稍等我看看
2023-06-13
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