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Q

庫存商品之前列了明細賬,但是結轉的時候沒有一一對應沒有統計核算每個余額都統一,有原材料和成品。現在想匯總都轉入庫存商品一級科目可以嗎?

2022-07-06 12:32
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齊紅老師

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2022-07-06 12:32

同學你好 這個可以的

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快賬用戶4607 追問 2022-07-06 12:37

怎么改呢?是直接在二級科目設置庫存商品-原材料;庫存商品-成品,其他明細科分別轉入對應的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 12:42

對的、 這個直接對應就可以

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快賬用戶4607 追問 2022-07-06 13:43

請教下這種庫存結轉的時候怎么弄好呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-06 13:49

直接結轉成本就可以了

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快賬用戶4607 追問 2022-07-06 13:58

原來存在負數的明細科目怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-07-06 14:03
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同學你好 這個可以的
2022-07-06
同學你好 這個需要知道他倆的數量 還得知道B的單價
2021-09-08
同學你好。 借:庫存商品-甲 -乙 貸:庫存商品 把以前的分錄調整下 出售時正常確認收入結轉成本就好了
2023-12-22
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-08-14
你好 自己內部管理的話 直接按實際盤點得到數據進入系統? 差額可以先掛賬到其他應付款 或是企業認可 直接調整未分配利潤? 但如果稅局那邊的話 最好還是核對下原因 是因為沒有發票 還是結轉 還是虛的 之后按不同情況調整
2023-02-08
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