?你好; 1. 是的。 計入在建工程; 完工轉固定資產 ; 是的? ?
請問老師:我公司2017年對在建工程進行預估轉固,做憑證:借 固定資產~XX 貸 應付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預估轉固的資產評估后轉入投資性房地產(不再計提折舊),轉入投資性房地產時做憑證: 借 投資性房地產~XX 貸 固定資產~XX 累計折舊~XX 至2020年,進行凈資產審計,將預估應付項目轉至應付單位名稱下進行明細核算,發(fā)現(xiàn)少預估600萬,應怎樣調整?是否可以不通過固定資產科目,求分錄
老師,我咨詢一下,舉個例子工程款108000元,開的專票,借:在建工程99082.57;借:應交稅費一應交增值稅(進項稅)8917.43;貸:銀行存款:108000。后期財務決算報告108000,再加上一些設計費等的分攤金額2000,總金額11000元,我轉成固定資產時是按賬面結轉,還是按財務決算報告結轉啊?進項稅已經(jīng)抵扣了。我借:固定資產11082.57貸:在建工程99082.57貸:在建工程(設計費)2000,這樣做分錄對嗎?如果設計費2000元開的是專票,那么入固定資產得把進項稅金額去掉對嗎?
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設計費計入在建工程,但是在建工程轉到固定資產里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設計費10000 借:應交稅費/進項 1300貸:應付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應交稅費/進項 2600貸 :應付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導一下?還有什么時候才能轉到固定資產里面?借:固定資產-廠房10000 貸:在建工程-設計費10000 借:固定資產-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
老師,我們有個廠房正在建設,期間買了一些建設用輔件,需要先入庫,然后付款,最后出庫使用,請問我的分錄這樣對不對(不考慮稅金的情況下) 1、入庫時 借:周轉材料—低值易耗品 3000 貸:應付賬款—*** 3000 2、付款時 借:應付賬款— *** 3000 貸:銀行存款—*** 3000 3、領用時 借:在建工程—廠房 3000 貸:周轉材料—低值易耗品 3000 4、完工結轉 借:固定資產—廠房 貸:在建工程—廠房
老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬 借其他應付款109 袋在建工程100 應交稅費、應交增值稅進項轉出9 沒有做到固定資產的吧。 沒有做到在建工程 你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產? 沒有做到固定資產,是做:在建工程 為什么不是貸:以前年度損益調整 在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師,在建工程轉入固定資產里面分錄做的對么?
?你好; 是的。 這個是對的哈? ??
老師,完工轉固定資產是什么情況下?使用還是什么?才能轉固定資產?
?你好 ;? ?達到預定使用狀態(tài)就可以轉固定資產了。 這個可以 讓施工方出驗收報告這些的??
老師,你意思說廠房使用了,才能轉固定資產是么?
?比如都修建好; 可以馬上用;就可以轉了? ?
好的,謝謝老師!
不客氣的; 幫到你就好 ;? 滿意請給予評價?