同學你好 應(yīng)該是 借應(yīng)付工資 貸財政補助收入
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費用(傭金,服務(wù)費等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費我直接對沖收入了
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財政撥給我們一筆錢基建項目專款,借:銀行存款,貸:財政補助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務(wù)處理是不是對的,然后還應(yīng)該補計一比支出嗎?還是怎么處理
國企收到財政局直接轉(zhuǎn)入個人代收付工資過渡賬戶,個人代收付賬戶又直接付個員工工資,沒有走公司的賬戶,請問怎么掛帳收收入,做支出?賬戶無余額。開始我想的是,借銀行存款 貸財政補助收入,借應(yīng)付工資 貸銀行存款,可是這樣并沒有沖銷收入。后面又想了想,直接 借 應(yīng)付工資 貸財政補助收入,也還是不對。求問各位老師了,拜托拜托
國企收到財政局直接轉(zhuǎn)入個人代收付工資過渡賬戶,個人代收付賬戶又直接付個員工工資,沒有走公司的賬戶,請問怎么掛帳收收入,做支出?賬戶無余額。開始我想的是,借銀行存款 貸財政補助收入,借應(yīng)付工資 貸銀行存款,可是這樣并沒有沖銷收入。后面又想了想,直接 借 應(yīng)付工資 貸財政補助收入,也還是不對。
事業(yè)單位,支付以前年度工程款,沒有應(yīng)付賬款,財政直接支付,涉及以前年度盈余調(diào)整,會計分錄怎么做 在這種情況下,你可以按照以下步驟進行會計分錄: 1. 記錄財政支付的款項: 借:銀行存款 貸:財政補助收入 2. 記錄支付工程款: 借:固定資產(chǎn)或在建工程(根據(jù)工程款的具體用途) 貸:銀行存款 3. 調(diào)整以前年度的盈余: 借:財政補助收入 貸:未分配利潤(以前年度盈余) 請注意,這只是一種通用的處理方式,具體的會計分錄可能需要根據(jù)你單位的具體情況進行調(diào)整。 預(yù)算會計呢 是財政直接支付,不經(jīng)我們賬戶
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
那后面怎么沖銷這筆收入尼,我一直沒想通
同學你好 這個不用沖銷的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝