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老師,購買方專票已經抵扣,也已經申請紅字開票信息表,如圖,那接下來我怎么操作?

老師,購買方專票已經抵扣,也已經申請紅字開票信息表,如圖,那接下來我怎么操作?
老師,購買方專票已經抵扣,也已經申請紅字開票信息表,如圖,那接下來我怎么操作?
2022-07-05 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-05 11:35

你好; 開了之后 就等著 銷售方開紅字發票給你 ;你做紅字分錄即可; 把紅字信息表給銷售方即可

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 11:36

老師,我是銷售方,我怎么開具發票?

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齊紅老師 解答 2022-07-05 11:39

你好; 開票系統里面 -發票開具 - 里面 去找紅字發票? ? ;這個學堂專門有視頻課程講解的??

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 11:49

我自己紅沖可以找到這個發票,對方操作我怎么找不到

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齊紅老師 解答 2022-07-05 12:08

?你好1;? ?你銷售方自己紅沖的哇;? 開票系統自己開的??

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:31

對方抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:33

?抵扣了。購買方開紅字信息表 ; 給你紅字信息表編碼; 你在開票系統開紅字發票;? ? 開票系統里面-發票填開—增值稅專用發票填開—點擊“紅字”—選擇導入網絡下載紅字發票信息表?? 2、選中已審核通過的信息表之后,點擊選擇 3、檢查票面信息無誤—打印 到這里,銷售方自己申請紅字信息表,上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發票的整個流程就完成了。

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:34

我這個信息表找不到

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:35

他們要去稅務局確認嗎?

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:36

我紅字發票只找尋到我自己紅沖的信息表,找不到購買方操作的信息

我紅字發票只找尋到我自己紅沖的信息表,找不到購買方操作的信息
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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:36

購買方沒有給你嗎 ? 沒有給你的; 有一個手動輸入; 你去手動輸入? ??

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快賬用戶6394 追問 2022-07-05 13:46

給我這兩張

給我這兩張
給我這兩張
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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:52

?你好;? ?你導入開 紅字發票;? ? 步驟給你寫了。 你看看上面 ; 如果導入不了的。 就 手動輸入? ?

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你好; 開了之后 就等著 銷售方開紅字發票給你 ;你做紅字分錄即可; 把紅字信息表給銷售方即可
2022-07-05
你好;? ? 你開票系統 導入紅字信息表去開紅字發票;? 步驟大概啊是;? ? 購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。 ? ?
2022-10-24
采購方用這個信息表在開票軟件里開負數發票。
2022-12-29
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2023-01-17
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-03-29
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