您好,什么原因產生的調整?這筆成本里面沒有付款嗎?
老師,我問一下, 1.我司現在因為去年會計做賬錯誤,根據稅務局要求修改去年的匯算清繳數據,我該怎么改動? 2.調賬的話,先在金蝶里面調整去年的相關分錄嗎?調完豈不是每個月報稅數據都變動了?難道再去改從去年底到至今的每個月的報稅數據嗎? 3.稅務局只告知了改成什么樣的數據,沒有告知怎么改,怎么調賬。
我是一個新手小白,現在遇到一個問題,上個月到稅務局調整2021年度的匯算清繳,不需要退稅的情況,下調了主營業務成本,更改了匯算清繳,現在賬面不知道怎么調,當初做 的時候是借主營業務成本,貸銀行存款,現在不知道怎么操作,你這邊能指導一下嗎
你好 我去年10月份的時候做賬錄錯了一個科目,買材料給運費應該錄庫存商品科目的,我錄錯到主營業務成本了,我現在沖紅更正到3月的賬里面,我12月的季報那些都報了,現在是報匯算清繳年報,要怎么做以前年度損益調整
老師:周末愉快! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我現在這個問題怎么處理呢?是前任會計填錯了填到調增那里去了造成的原因
這個,老師
您好,這筆業務正常的應該是什么?有沒有實際付款?