是的,就是填列這個金額
老師,小規模納稅人(季度報),8月份開了增值稅發票50萬,請問增值稅申報是開票的次月申報,還是季度第10月份申報?
老師:你好!我是小規模納稅人。我公司開了增值稅專用發票206416.04元,普通發票285021元。請問老師,在我填寫增值稅申報表是這兩個數字應該填寫在那一欄?謝謝
老師,我們是小規模納稅人,上月第一次開了35370.67含稅的增值稅普通發票。增值稅申報表第10行填了35020.47,小微企業免稅額是350.2,我申報通不過
老師,您好。小規模納稅人,第二季度共開了9800的普票,稅率1%,請問增值稅納稅申報表怎么填?然后第二季度利潤表的本期數是填寫4至6月的數據?還是填寫1至6月份的數據呢?
老師您好,我第一次報小規模納稅人增值稅申報,4月份開了499990的免稅普票,請問我增值稅申請的表一第12行填的是什么數字,是不是499990,謝謝老師
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
謝謝老師請問減免表填的是表幾
填列在減免稅明細表里面的